| |
|
Detalhes
| 30/01/2026 | | 0000018/2026 | 0000017/2026 | 0000025/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | R$ 4,50 | R$ 4,50 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 30/01/2026 | | 0000012/2026 | 0000016/2026 | 0000024/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 17.155.730/0001-64 | | R$ 1.900,82 | R$ 1.878,02 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 29/01/2026 | | 0000013/2026 | 0000014/2026 | 0000022/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS NO ANO DE 2026. | COPASA - MG CIA DE SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | | R$ 62,30 | R$ 62,30 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 29/01/2026 | | 0000021/2026 | 0000013/2026 | 0000021/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ENTREGA DO TICKET FEIRA AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DE ACORDO COM A LEI n.º 1.383 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVAS | ***.694.806-** | R$ 3.500,00 | R$ 524,80 | R$ 524,80 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904600000 - Auxilio-alimentacao |
|
Detalhes
| 27/01/2026 | | 0000007/2026 | 0000012/2026 | 0000019/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO FUMPREF PARA O MES DE JANEIO DO ANO DE 2026. | FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ | 05.370.615/0001-23 | | R$ 2.766,76 | R$ 2.766,76 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31911300000 - Obrigacoes Patronais |
|
Detalhes
| 27/01/2026 | | 0000008/2026 | 0000011/2026 | 0000018/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR AO FUMPREF PARA O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026. | FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ | 05.370.615/0001-23 | | R$ 3.320,11 | R$ 3.320,11 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33919700000 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS |
|
Detalhes
| 27/01/2026 | | 0000020/2026 | 0000010/2026 | 0000013/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | PAULO SERGIO FELIPE | ***.800.696-** | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 27/01/2026 | | 0000019/2026 | 0000009/2026 | 0000012/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | GILMAR REIS | ***.061.116-** | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 16/01/2026 | | 0000005/2026 | 0000007/2026 | 0000007/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CARGO CONTRATADO PARA O ANO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - OUTROS | 20296794000190 | | R$ 9.175,35 | R$ 6.839,25 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 16/01/2026 | | 0000004/2026 | 0000006/2026 | 0000006/2026 | VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CARGO COMISSIONADO PARA O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO | 20296794000190 | | R$ 14.723,36 | R$ 11.759,91 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |